Obsah
Rozpočtové opatření č.1
(Schváleno na zasedání dne 13.5.2009)
V následující tabulce se nachází srovnání původního rozpočtu a rozpočtu sníženého z důvodu finanční krize.
Příjmy: (v tisících korun českých)
Položky |
Původní rozp. |
Opatření č.1 |
Daňové příjmy
|
8 100
|
7 100 |
Platby za likvidaci komunálních odpadů |
675
|
675 |
Ostatní místní poplatky
|
82
|
90 |
Daň z nemovitostí
|
500
|
500 |
Příjmy z prodeje pozemků
|
1 500
|
1 800 |
Příjmy z pronájmu
|
450
|
480 |
Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy |
110
|
130 |
Ostatní vlastní příjmy
|
300
|
300 |
Splátka vodojemu od Obce Přílepy
|
100
|
100 |
Profinancování dotace od SFŽP ČR (zateplení ZŠ) |
490
|
0 |
Převod prostředků z běžných účtů za r. 2007 |
3 807
|
3 807 |
Celkem příjmy
|
16 114
|
14 982 |
Výdaje: (v tisících korun českých)
Účelové členění výdajů
|
Celkové výdaje
|
z toho investiční
|
Opatření č.1 |
Místní komunikace
|
3 100
|
3 050
|
3 700 |
Dopravní obslužnost (BUS)
|
180
|
0
|
120 |
Pitná a splašková voda
|
100
|
0
|
100 |
Školská zařízení
|
1 750
|
500
|
1 250 |
Kultura a sociální péče
|
300
|
0
|
250 |
Ostatní tělovýchovná činnost
|
100
|
0
|
100 |
Využití volného času dětí a mládeže |
100
|
0
|
100 |
Bytové hospodářství
|
830
|
800
|
130 |
Veřejné osvětlení
|
300
|
100
|
300 |
Nákup technických a komunálních služeb |
250
|
0
|
250 |
Opravy a údržba nemovitostí
|
650
|
650
|
650 |
Sběr a svoz komunálních odpadů
|
700
|
0
|
700 |
Požární ochrana
|
100
|
0
|
80 |
Zastupitelstvo městyse
|
950
|
0
|
950 |
Činnost místní správy
|
2 500
|
600
|
2 300 |
Platby daní a poplatků
|
300
|
0
|
300 |
Projektová činnost
|
700
|
700
|
500 |
Inženýrská činnost a zpracování dotačních žádostí |
470
|
470
|
300 |
Příspěvky sdružením obcí
|
150
|
0
|
150 |
Splátky úvěru SFŽP ČR
|
820
|
820
|
800 |
Finanční rezerva (komunikace Na Vyhlídce II) |
1 490
|
0
|
1 490 |
Předpokladaný stav fin. postředků k 31.12.2009 |
274
|
0
|
274 |
Celkem výdaje
|
16 114
|
7.690 (47,7%)
|
14 794 |